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 《2017“后营改增时代”房地产开发全程税务筹划与风险防控》

开课时间 2017年东营
  • 课程价格: 4800元/位
  • 主讲老师: 肖老师  查看师资力量>>
  • 开课地点: 3月11-12日
  • 课程人气: 次     收藏此课程
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    课程详情
      【课程背景】
     
      2017年全面营改增后金税三期全面上线运行,税务机关的对房地产开发业税收预警评估稽查方式由人工筛选转为征管软件系统测评分析。税务机关通过金税三期征管软件预警评估系统,将企业历史以来存在的涉税问题、环节、行为进行税务风险测定,筛选出可疑信息,对重要信息进行双随机摇号稽查。企业必须了解税务机关金税三期电子化监控税收预警评估稽查系统风险防控指标内容、规避方法,掌握会计核算数据之间关系配比的技巧和风险,尽快找出企业内部业务处理与会计核算体系涉税薄弱点,避免被列入“黑名单”,妥善处理纳税评估与稽查等事宜,确保企业利益最大化。
     
      【金牌讲师】
     
      肖老师:
     
      注册税务师、资深税务稽查专家、国家税务总局所得税专家库成员、国家税务总局督察内审师资、国际税收研究会理事,税务干部业务培训兼职教师。被学员誉为:“税界奇才、实战大师”。
     
      擅长用税收策略解决特有的企业管理问题,在多年的税收稽查、税政业务实践中,特别是对企业税收策略及涉税风险防范有非常深入的研究。授课以实务见长,案例精深且新颖独到,操作性强,将最新法规与实务紧密结合。且从企业战略出发,是我国税收实战派讲师的代表。
     
      【课程大纲】
     
      第一部分:近期房地产开发业典型案例通报与风险防控建议
     
      1.房地产业营改增难题汇总
     
      2.企业统借统贷涉税关键点分析及无偿借款增值税所得税
     
      3.近期重要税收政策文件应用与风险防控要点
     
      4.房地产开发营改增新政要点与筹划方向
     
      5.地税清查遗留问题的营业税怎么应对?
     
      6.营改增怎样获取正确的操作信息
     
      7.怎样应对税务机关三流不一致的指控?三方抵账付款协议在税务上有效吗?
     
      第二部分:房地产营改增后企业五大筹划方法的应用
     
      1.房地产企业适用税率政策与简易方法评估稽查
     
      2.为什么简易方法项目也要专用发票?
     
      3.营改增后甲方与施工方的博弈要点
     
      4.采购中发票取得过程的十大风险管控
     
      5.推荐营改增后选择最合适的供应商终极解决方案
     
      6.怎样进行项目预算及产品定价调整策略
     
      7.怎样修改销售内控流程,适应增值税要求?
     
      8.代垫首付、免契税、免物业费、买房送动产、送装修、送阁楼车位花园增值税处理
     
      9.后营改增时代企业合同签订要点
     
      10.怎样设计供应商(承包商)提供发票的时间
     
      11.怎样设计供应商(承包商)提供发票的类型
     
      12.怎样设计不符合规定发票所导致的赔偿责任
     
      13.怎样设计收款和付款的条款规避增值税的稽查风险?
     
      第三部分:房地产开发企业增值税税务筹划与风险管控
     
      1.房地产开发企业增值税纳税义务发生时间评估稽查
     
      2.定金、诚意金、会员费等款项的会计核算与增值税、土地增值税、企业所得税的处理
     
      3.营改增后房地产首付款、预收款、全款、按揭款、尾款、面积差等会计核算,如何分解核算不含税款项?预售和预收款项方式的税务筹划与评估稽查应对;
     
      4.买房送装修、送家电、以老带新、摸奖送礼、赠送业主福利、送物业费等的合同签订、会计核算及企业所得税、增值税和土地增值税的处理
     
      5.不动产与固定资产进项税额抵扣政策解析与应用
     
      6.未认证(采集)或逾期抵扣进项税额处理
     
      7.房地产开发企业取得绿化花草进项税抵扣政策解析与应用
     
      8.房地产开发企业进项税额转出评估稽查深度解析与风险管控方法
     
      9.增值税销项税认定预警评估稽查深度解析与风险管控方法
     
      10.增值税进项税认定预警评估稽查深度解析与风险管控方法
     
      11.企业并购重组、企业合并分立增值税纳税筹划与风险防控方法
     
      第四部分:房地产开发企业所得税税务筹划与风险防控
     
      1.企业以房地产出资涉及契税和土地增值税、所得税预警评估稽查与风险防控
     
      2.以购买股权方式取得土地的税收争议分析及风险管控。
     
      3. 房地产开发企业向境外支付设计费、服务费,增值税、预提所得税争议处理。
     
      4.拆迁改造下税前扣除凭证及增值税、所得税、土地增值税处理方法。
     
      5.地产手续费和佣金的税务风险管控。
     
      6.房企赠送家具家用电器的税务会计处理。
     
      7.预售商品房预缴所得税、增值税的评估稽查处理。
     
      8.房地产企业代收款项税收争议问题处理。
     
      9.租赁与非常规租赁(回租、转租、无租、免租、不等额租金、押金、一次收取多年租金)的收入处理筹划与风险防控。
     
      10.购买方支付违约金与销售方支付违约金的不同税务处理。
     
      11.房地产开发产品完工确认时间选择的争议处理
     
      12.房地产投融资业务中的税收风险及自查补救
     
      a)关联方无偿占用资金视同销售的增值税风险及自查补救
     
      b)向非金融企业与类金融企业借款的税前扣除要求
     
      c)统借统还税前扣除应注意的事项
     
      d)利息资本化与费用化的区分不清产生的税务风险
     
      e)关联方之间融资产生的利息支出如何税前扣除
     
      f)向个人融资产生的利息税前扣除要求及注意事项
     
      第五部分:营改增后土地增值税清算税收筹划与风险管控及补救方法
     
      1、当前流行的土地增值税十大筹划方法选择与税务风险分析。
     
      2、土地增值税清算的时间如何把握?
     
      3、土增税清算单位和成本分摊方法
     
      4、房地产企业利息费用的土地增值税与所得税协调问题
     
      5、关于土地增值税清算时合法有效凭证确认问题
     
      6、红线外发生的成本费用,额外补偿费用以及无发票的土地成本扣除问题
     
      7、土地增值税清算审核的要点有哪些?稽查最关注的问题是什么?
     
      8、关于预征土地增值税与核定征收土地增值税的情形与应对
     
      9、以房产对外投资、划转、分立等重组事项土地增值税争议问题处理
     
      10、回迁安置房与拆迁补偿的土地增值税处理
     
      第六部分:房地产开发企业地方税税务筹划与风险防控
     
      1.房产税常见疑难问题及预警评估稽查与风险防控
     
      2.土地使用税常见疑难问题及预警评估稽查与风险防控
     
      3.印花税疑难问题及预警评估稽查与风险防控
     
      4.契税常见疑难问题及预警评估稽查与风险防控
     
      5.个人所得税疑难问题及预警评估稽查与风险防控
     
      第七部分:房地产开发业增值税专用发票的风险防控
     
      1.税务怎样检查发票?怎样通过发票检查纳税情况?
     
      2.假发票如何识别?取得假发票如何补救
     
      3.增值税电子发票开具、接收、报销、真假要点。
     
      4.采购、销售中发票取得过程的十大风险管控
     
      5.发票邮寄管理
     
      6.善意取得增值税专用发票的税务处理
     
      7.增值税发票超期未认证、认证未申报、留抵税额抵欠税处理方法
     
      8.丢失发票如何处理
     
      9.红字发票新规:关于红字增值税发票开具有关问题的公告2016年47号
     
      10滞留票的最佳处理方案
     
     

      
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