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 《2018城市更新税收与规划管控暨国地税合并下的房地产企业成本核算财税风险深度剖析及规划策略》

开课时间 2018年12月14-16日
  • 课程价格: 3980元/位
  • 主讲老师: 张老师、李老师  查看师资力量>>
  • 开课地点: 深圳
  • 课程人气: 次     收藏此课程
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    课程详情
      【课程背景】
     
      深圳土地资源稀缺,更新项目多且独具特色,风险案例较多。英国谚语:“死亡与税收不可避免”,中国税改方向是减税、放管服改革加严征管,偷税行为风险不断增大。
     
      为了更好地指导企业实现对城市更新项目的选择、尽调、评估,设计并购方案及全过程税费优化,我公司邀请行业专家与您共享行业机密--现特邀深圳最具实战经验的城市更新税务筹划专家张老师开设此课程,希望能给广大业界同行有所指导跟启发,让我们一起共同研究如何防范税务风险,本课结合实务案例研究学习相关政策,助您合理规划节税增收学习相关政策,正确理解并执行,节税增收!
     
      【课程对象】
     
      各房地产企业总裁、总经理、财务总监、财务经理、财务部、运营管理、拆迁管理、战略投资等部门及注册会计师、税务师和企业纳税经办人员。
     
      【金牌导师】
     
      张老师:
     
      注册会计师、注册税务师。任职于全国前八强5A级税务师事务所、内资全国前三强会计师事务所。受聘担任二十多家知名地产集团、上市公司、集团公司的常年税务顾问。专注于房地产税务规划、并购重组税务规划、IPO上市财税规划、税务风险诊断、培训顾问等工作,具有丰富的资本交易架构设置、城市更新(三旧改造),房地产税务筹划咨询顾问及清算经验。近年来多次受邀在税局系统内部及全国各大培训机构讲解房地产税收与资本税收。授课风格生动诙谐、风趣幽默,深受学员好评,被业内称为“财税实战大咖”。
     
      李老师:
     
      注册会计师,注册税务师、资产评估师、全国管理咨询师;北京财税研究院研究员;中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师;著名实战派地产税务专家。现担任多家大中型地产建筑企业和税务、审计、评估等税务顾问工作。从事税务工作20余年,熟悉税收征管工作的实际情况,深谙企业的涉税需求,具有丰富税务实战经验,并操刀数十家上市公司及大型企业税收筹划。先后在上百个城市举办过财税专题讲座与培训,深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合,讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用; 授课风格生动诙谐、风趣幽默,深受学员好,业内称为“实战大师、金牌讲师”。
     
      【课程大纲】
     
      第一课题:2018城市更新项目税收与规划管理(张老师)
     
      一:深圳城市更新税收与规划管控(案例分析为主)
     
      1.城市更新项目税收界定
     
      2.拆迁性质决定税收
     
      3.拆迁补偿收入涉税分析
     
      4.政策性搬迁企业所得税5年延缓纳税界定与风险
     
      5.拆迁补偿收入个人所得税界定
     
      6.营改增对不同性质补偿税收处理与风险管控
     
      7.开发企业成本费用票据管理与争议
     
      8.城市更新项目开发商的税制优惠
     
      9.回迁房流转税政策演变与管控
     
      10.营改增140号文新政与具体实施问题
     
      11.回迁房企业所得税收入与成本确认
     
      12.城市更新项目土地增值税解析
     
      13.拆迁互补差价问题的财税处理
     
      14.回迁房的土地增值税预征与清算
     
      15.回迁房--再转让税收问题
     
      16.房企参与前期拆迁财税处理
     
      17.深圳城市更新特色与税收界定
     
      18.拆迁补偿费界定争议与确认
     
      19.自拆自建成本扣除界定与风险管控
     
      20.土地整备利益统筹项目
     
      21.深圳工改工项目税收特色
     
      22.配建新型产业用房无偿移交问题
     
      23.无偿配建与移交廉租房(人才性保障房)的税收界定
     
      24.城市更新不同合作模式税负分析
     
      25.合作建房税收风险与管控
     
      26.合作建房分回房产再转让土增税争议
     
      27.广东省“三旧”改造之市场主导模式
     
      第二课题:国地税合并下的房地产企业成本核算财税风险深度剖析及规划策略(李老师)
     
      一:国地税合并等稽查新环境对房地产影响及规划策略
     
      1.国地税合并对企业的所有税种一网打尽
     
      2.税种关联度使企业涉税风险骤增
     
      3.社保“改嫁”税务局使企业的财税风险加剧
     
      4.“剪不断理还乱”个税改革与社保、人工费用的暧昧关系
     
      5.金三全面上线使企业涉税风险无形可遁:互联网+大数据+云计算
     
      6.新征管形式下企业面临的八大风险
     
      二:土地征用及拆迁补偿费财税风险剖析及规划策略
     
      1.拿地各种形式涉税成本对比及规划策略
     
      2.增值税税率变动对发票开具的影响及风险管控
     
      3.纳税义务发生时间涉税风险剖析及应对策略
     
      4.不可忽视的票据风险及新政剖析
     
      5.红线外支出税收风险排查与节税策略
     
      6.拿地阶段不可忽视的土地使用税、耕地占用税、契税及规划策略
     
      7.土地闲置费“两税”列支涉税风险把控及处理技巧
     
      8.母公司拿地子公司运营涉税风险把控及规划策略
     
      9.营改增对土地成本列支的影响及风险管控
     
      10.土地一级开发的涉税处理及税收风险点
     
      11.政府返还资金对开发成本的影响及涉税风险把控
     
      12.拆迁补偿费涉税误区及规划技巧
     
      三:前期工程费财税风险剖析及规划策略
     
      四:建筑安装工程费财税风险剖析及规划策略
     
      1.《企业所得税税前扣除凭证管理办法》新政剖析及风险管控
     
      2.发票列支税收原则及5大特例
     
      3.税前扣除凭证“三性”原则及风险把控
     
      4.告知60日内补开、换开票据新规及处理技巧
     
      5.成本费用四大扣除项目及风险剖析
     
      6.成本、费用划分原则及风险把控
     
      7.计税成本对象确定的六大原则及处理技巧
     
      8.成本费用处理七部曲及要点把控
     
      9.成本费用税务稽查四大风险点
     
      10.完工条件-成本核算的分水岭
     
      11.三类后续支出财税处理要点把控
     
      12.商住一体楼成本划分涉税风险把控及规划策略
     
      13.四项预提费用涉税风险把控及处理技巧
     
      14.建安成本指标和工程预决算在成本列支中的指导作用
     
      15.挂靠开票涉税风险把控及处理技巧
     
      16.甲供工程(甲供材、甲供设备)涉税风险把控及规划策略
     
      17.4种加计扣除及涉税风险把控
     
      18.硬装、软装(拎包入住)涉税风险剖析及规划策略
     
      19.营销策略(买房送家具等)涉税风险把控及规划策略
     
      20.亏损向前弥补涉税要点把控及案例剖析
     
      五:基础设施和公共配套设施财税风险剖析及规划策略
     
      1.基础设施和公配财税要点把控
     
      2.可售面积之争?
     
      3.绿化费涉税误区及处理技巧
     
      4.地下车库到底要不要分摊土地成本?
     
      5.地下室、车库的归属问题及实操处理
     
      6.车库常见财税误区及各税种处理技巧
     
      六:开发间接费用及开发费用财税风险剖析及规划策略
     
      1.营改增对融资业务的影响、涉税要点把控
     
      2.金融机构融资涉税风险把控及规划策略
     
      3.资金拆解涉税风险把控及规划策略
     
      4.股东借款企业使用涉税风险把控及规划策略
     
      5.融资费用在企业所得税和土地增值税扣除差异处理
     
      6.开发成本和开发间接费用涉税风险把控及应对技巧
     
      7.物业启动费在计算土地增值税时能否扣除?
     
      8.营销设施费用涉税风险把控、自查与调整
     
      七:税金及附加财税风险剖析及规划策略
     
      八:个人所得税新政剖析及规划策略
     
      1.4项综合所得收入额实战操作及处理技巧
     
      2.专项扣除常见误区及处理技巧
     
      3.6项专项附加扣除深度剖析及实操技巧
     
      4.过渡期工资薪金所得实操及处理技巧
     
      5.年终一次性奖金“生死未卜”及规划策略
     
      6.不可忽视个税征管程序和稽查新手段
     
      九:社保破局及财税风险管控策略
     
      1.社保缴费与“两税”比对差异应对
     
      2.社保缴费的基本规则与违规处罚
     
      3.社保的缴费范围及处理技巧
     
      4.社保的缴费基数及管控策略
     
      5.那些“工资”项目不计入社保缴费基数?
     
      6.社保“运筹帷幄”策略
     
      十:房地产企业财税布局及风险防范
     
     

      
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