【课程背景】
国地税合并后,国地税在所得税汇算执法上的差异将不复存在。如何适应合并后出台税收新政?2019年汇算清缴将是一个大的挑战。
简、减、检:减轻办税负担,启用新版申报表,精简后更便捷,填表享税收优惠,不用报送资料。资产有损失,资料留存备查。企业面临包括财税细节在内法人全面检查,需要特别谨慎财税风险。
【金牌讲师】
蔡老师:
税收筹划专家,国际高级注册会计师,被业界誉为“用三种眼光看税收筹划”,担任国内多家房地产企业财税顾问,担任多家上市公司独立董事,是国内实现理论与实践紧密结合的财税界大牌专家。现担任中央财经大学教授、博导,税收筹划与法律研究中心主任,兼任中国税务学会学术委员,国家税务总局“全国税务领军人才”培养导师,出版《卓越税控--新常态下的税务管理实战》《房地产企业全程会计核算与税务处理(第四版)》《房地产企业八个税收筹划方案》《避税那些事儿》等畅销书,讲座深入浅出,幽默风趣,实操性强,在业界有着广泛深远的影响。
【课程对象】
本期培训内容适应房地产企业老板、财务高管、业务主管等各类人员。
【课程大纲】
第一模块 房地产企业年终汇算清缴操作实务
第一讲 金税三期对纳税人的主要影响及风险应对
一、金税三期对纳税人的十大影响
二、税务征管措施的变化及风险应对
第二讲 新形式下汇算清缴注意事项
一、汇算清缴的主要原则
二、汇算清缴的主体与时间
三、汇算清缴报送的资料要求
四、汇算清缴申报、预缴有误处理模式
第三讲 税前扣除凭证管理与业务指导
一、税前扣除凭证的概念与分类
二、境内支出凭证管理
三、境外支出凭证管理
四、取得不合规税前扣除凭证的补救措施
五、发票作废的条件与红字发票开具条件
第四讲 收入的会计核算与纳税处理
一、产品或服务视同销售的会计处理
二、视同销售的增值税、企业所得税及个人所得税处理
三、买一赠一的会计与税务处理
第五讲 税前扣除项目新政与应用
一、职工教育经费比例提高
二、公益性救济性捐赠新政
三、一次性扣除税收新政
四、责任保险的税前扣除新政
五、酒店会场开会的税前扣除
六 资产损失税前扣除新政
第六讲 汇算清缴疑难政策问题解答
一、如何补缴以前年度税金
二、如何退还增值税留抵税额
三、如何反映以前年度应扣未扣支出情况
四、如何确认是否为取得虚开增值税专用发票
第二模块 个人所得税新政解读与税收筹划操作指南
第一讲 个人所得税顶层设计与制度安排
一、个人所得税法改革背景分析
二、个人所得税法的顶层设计
三、个人所得税法的制度安排
第二讲 个人所得税法预扣预缴、纳税申报与税收筹划
一、个人所得税预扣预缴操作实务
二、个人所得税纳税申报制度与操作
三、个人所得税筹划方法与实操案例
四、个人所得税典型案例评点与模拟演练
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