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 《通俗税务筹划技巧与各种不同需要下的税务筹划》

开课时间 2019年3月27-28日
  • 课程价格: 3580元/位
  • 主讲老师: 杨老师  查看师资力量>>
  • 开课地点: 哈尔滨
  • 课程人气: 次     收藏此课程
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    课程详情
      【课程背景】
     
      到底什么是税务筹划呢?筹划不是一种政策,是一种方法,或者说是一种技巧、一种能力;筹划也不是一种普通的会计处理,是一种集方法、技巧、能力、智慧于一身的科学的、合理的优秀会计处理方法。换句话说税务筹划是一门独到的科学,而这门科学越来越受到广大财务人员的重视,也越来越成广大为财务人员跻身“行业精英”队伍,由“财务会计”向“管理会计”转型所必不可少的一项本领。
     
      【金牌讲师】
     
      杨老师:
     
      资深税务官员,从事税务稽查工作二十余年,多次参与国家税务总局组织的房地产行业税收教学研讨、教案编写及税收大要案稽查工作,有较深厚的税收理论功底和较丰富的税务稽查实战工作经验。
     
      同时,多年来,杨老师一直在全国各地循环从事房地产税收教学工作,授课时间长达几千课时,教学地点遍及全国二十九个省、市、自治区。教学内容涉及税收征收管理、税务稽查、税务行政法、税收筹划等多个学科,有着十分丰富的教学经验。
     
      授课模式:政策解读+案例分析+现场互动(每次培训互动时间不少于一个半小时,可以现场解决学员提出的涉及到房地产行业的所有的税收问题)。具有较强的时效性、实操性;
     
      授课特点:准确、透彻、简捷、实用;
     
      授课风格:生动、诙谐、风趣、幽默。
     
      【课程对象】
     
      本期培训内容适应房地产企业老板、财务高管、业务主管等各类人员。您要想尽快适应“国地税合并”的节奏,赶上时代的浪潮,尽快成为财税“实战专家”,就请赶快参加本期培训。
     
      【课程大纲】
     
      一、通俗税务筹划技巧
     
      (一)税务筹划的基本理论
     
      1、税务筹划的概念和意义        2、税务筹划的动因和目标:
     
      3、纳税筹划的原则与特点        4、税务筹划的基本方法
     
      5、税务筹划成本与风险
     
      (二)税务筹划基本原理
     
      1、筹划原理概述
     
      2、绝对收益筹划原理与相对收益筹划原理
     
      3、税基筹划、税率筹划和税额筹划原理
     
      (三)税收筹划的基本技术
     
      1、减免税技术:(1)减免税的技术特点;(2)减免税的技术要点
     
      2、分割技术:(1)分割技术的特点;(2)分割技术的要点
     
      3、扣除技术:(1)扣除技术的特点;(2)扣除技术的要点
     
      4、税率差异技术:(1)税率差异技术的特点;(2)税率差异技术的要点
     
      5、抵免技术:(1)抵免技术的特点;(2)抵免技术的要点
     
      6、退税技术:(1)退税技术的特点;(2)退税技术的特点要点
     
      7、延期纳税技术:(1)延期纳税技术特点;(2)延期纳税技术要点
     
      8、会计政策选择技术:(1)会计政策选择技术特点;(2)会计政策选择技术要点
     
      (四)税务筹划的基本步骤
     
      1、收集信息
     
      2、目标分析
     
      二、各种不同需要下的税务筹划
     
      (一)筹资业务的税务筹划
     
      1、筹资方式的选择:金融机构筹资、非金融机构筹资、发行债券、发行股票、自我积累、内部集资、财产租赁(经营租赁、融资租赁)
     
      2、资本结构的选择:
     
      3、负债性筹资的纳税筹划:短期借款和长期借款筹划;发行债券溢价、折价筹划;专门借款筹划;资产租赁筹划;关联方借款筹划;不同还款方式的筹划;借款阶段选择
     
      4、权益性筹资的纳税筹划:吸收直接投资筹划;向企业职工融资筹划;发行股票筹划;留存收益筹划
     
      (二)投资业务的税务筹划
     
      1、组织形式税务筹划
     
      2、企业投资地点的选择:注册地点的选择;跨国投资区域的选择
     
      3、投资方向的选择:根据产业政策和税收政策到想选择
     
      4、投资方式的选择:直接投资于间接投资的选择;货币投资于非货币投资的选择;非货币资产投资于转让的选择
     
      5、投资规模的选择:投资规模的大小要充分考虑增值税纳税人身份的认定
     
      (三)经营业务的税务筹划
     
      1、采购业务中的税务筹划
     
      (1)采购对象的选择:一般纳税人采购对象的选择;小规模纳税人采购对象的选择
     
      (2)采购规模与采购结构的选择:不同税率货物采购规模与结构选择;合适的代购方式选择;合理的劳动力规模和结构的选择
     
      (3)购货运费的税务筹划;(4)购货时间的税务选择;(5)购货结算方式的选择;(6)购货合同的税务筹划
     
      2、生产业务中的税务筹划
     
      (1)企业产销规模测算的理论法
     
      (2)企业产销规模测算的现实法:投产决策的税务筹划;扩大生产经营规模税务筹划
     
      3、销售业务中的税务筹划
     
      (1)销售方式的选择:折扣销售;混合销售与剪影的选择
     
      (2)结算方式的选择
     
      (3)销售价格的确定:充分利用转让定价技术;主动调整商品价格
     
      (4)销售地点的税务筹划
     
      (四)收益分配业务的税务筹划
     
      1、工资薪金的税务筹划:
     
      (1)降低应纳税所得额;(2)降低应税税率;(3)利用最佳临界点;(4)月度工资与年终奖金分割;
     
      2、劳务报酬税务筹划:
     
      (1)支付次数等划法;(2)分项计算筹划法;费用抵减筹划法;(4)不同项目收入转换法
     
      3、股票期权税务筹划:
     
      (1)行权时机选择;(2)股票期权或发放全年一次性奖金选择;
     
      4、新个人所得税法实施后综合所得税务筹划:之前哪些筹划方法仍然有效,哪些筹划方法将成为历史
     
      5、股息、红利税务筹划:
     
      (1)个人股息红利税务筹划;(2)企业股利分配筹划(资本公积转增资本、股利分配形式税务筹划)
     
      6、非法人企业收益分配筹划:
     
      (1)分散所得、(2)增加费用;(3)捐赠抵税
     
      (五)企业重组业务的税务筹划
     
      1、股权收购的税务筹划:普通股权收购;特殊股权收购;普通与特殊比较
     
      2、资产收购的税务筹划:普通资产收购;特殊资产收购;普通与特殊比较
     
      3、企业合并的税务筹划:普通合并;特殊合并;普通合并与特殊合并的比较
     
      4、企业分立的税务筹划:普通分立;特殊分立;普通分立与特殊分立的比较
     
      5、债务重组的税务筹划:普通重组;特殊重组
     
      6、跨境重组的税务筹划:转让方与受让方均为境外企业的股权转让;转让方为境外企业,受让方为境内企业的股权转让
     
      7、划转与非货币性出资的税务筹划:划转的税务筹划;非货币性出资的税务筹划
     
     

      
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