【课程前言】
都说会计人年关难过,难在哪里?--做账容易结账难,调账更是难上加难!
↘ 面对业务确认计量所需的职业判断,你是否感到似是而非?
↘ 面对结账前后利润与税负层层矛盾,你是否觉得左右为难?
↘ 面对税法与会计准则、制度的差异,你是否感到无所适从?
↘ 忙不一定能出效率,方法不对越忙问题越多。
如何才能让年关不再难过,年结不再难做,账务不再难调?抽出两天时间充电,学习新视角、新策略、新方法吧!
特邀税务稽查专家李老师,为您讲解《汇算报表为依托下的税收稽查风险点解析》,从实操的角度梳理税收政策,正确理解文件,正确的运用税收政策,发现所得税涉税处理中的稽查风险隐患,并进行相应的处理。帮助您做好2013年税务稽查工作的正确应对!
同时,《小企业会计准则》核算中重点观注的内容可以使您迅速掌握,无需在接受单独的培训。
【学员对象】
各房地产企业领导、主管财务工作人员和税务师、会计师事务所人员。
【王牌导师】
李老师:中国注册税务师、中国注册会计师;东北大学经济学博士,工程学硕士,某省地税官员,扬州税务专修学院客座教授,注册会计师考试命题人之一,众多大型房地产企业纳税顾问。多次代表国家税务总局查办各类案件,具有良好的税收法律素养:多次主持税务听证案件,三次代表税务机关应诉并胜诉。知晓企业稽查后法律救济措施的运用。擅长讲授注册会计师考前培训,房地产开发及建筑安装行业财税培训,税收政策解析、税法与会计差异分析等课程。其授课以实用性著称,授课态度求真务实、案例源于实战、祥实精巧、并因此受到参加培训的财税人员的好评。
【课程内容】
第一部分:2013年国家税务总局税务稽查工作重点
一、企业所得税纳税人是如何规定的?
二、企业选择所得税主管征收局的主动权
三、向国外支付费用代扣所得税争议处理
四、总分机构专题-总分机构所得税征管的现实与困境:
(总分机构企业所得税管理方法的改变……)
五、开办费的难题处理:何谓筹建期?
六、稽查查增的应纳税所得额是否可以弥补亏损,从而不缴税?核定征税的事事非非。
七、北京市国税局、地税局2012年企业所得税汇算的若干问题的规定。
第二部分:报表特殊事项的稽查与应对
一、以权责发生制为主以收付实现制为辅
1、利息、租金、特许权使用费、捐赠。
2、增值税、营业税、企业所得税、会计记账、开具发票,五个方面确认收入时间大比较
3、费用扣除:权责发生制PK以票控税
4、以前年度应计未计扣除项目的扣除
5、工资薪金、保险的扣除:收付实现制
6、分期收款确认收入的税收与会计差异调整
7、房地产企业的特殊计税方法:
(1)、房地产收入是权责发生制还是收付实现制?
(2)、未完工收入计算的毛利是否允许扣减期间费用?
(3)、未完工收入是否允许扣减税金及附加?
(4)、未完工收入是否允许作为三项费用的扣除基数?
(5)、未完工收入季度申报表填列方法
(6)、未完工收入年度申报表填列方法
(7)、完工产品的企业所得税的计算:晚到的发票不再按照原有的方法处理???
二、视同销售
1、视同销售理论
2、以非货币性资产对外投资的税务处理
3、以外购资产产品作促销的财税处理
4、“工抵房”视同销售
5、“拆迁还建”视同销售
6、以土地、不动产投资的视同销售
三、实际发生的原则PK谨慎性原则
1、坏账准备的纳税调整
2、固定资产减值准备纳税调整
3、长期股权投资减值准备纳税调整
4、预提费用是否可以税前扣除?
四、限制或禁止类费用注意要点
第三部分:左手资本右手实业篇
一、股权转让
1、多次股权转让但未过户的纳税义务时间
2、集团内股权转让可以平价转让么?
3、自然人股权转让政策
4、股权转让可以扣除在被投资者蕴含的留存收益么?
二、利息篇
1、无偿贷款的利息核定问题
2、集团公司转贷问题
3、资本弱化问题
4、融资性售后回购
5、房地产企业土地增值税利息的扣除问题
6、地方性法规的融资影响
7、资本未到位的利息问题
8、同期银行贷款利率问题
第四部分:防范风险未雨绸缪篇
一、企业全年所得税风险综合评估方法
二、企业所得税年终汇算清缴自查要点
第五部分:经典文件解读之“三剑客”篇
一、国税函【2010】79号文件-汇算清缴管理办法
二、总局2011年第34号公告-经典税政解析
三、总局2012年第15号公告-重大税政与解读
四、国税2008-2012税收新政梳理以案说法
第六部分:小企业会计准则的重点业务介绍
第七部分:专家现场开放时间,解答学员疑难问题。
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